7月23日(火)9:00~ 2019年度 第2回内部監査を実施しました。
内部監査項目:「契約書の整備・保管体制」 被監査部署:法人本部 総務部管財課 学内から選出された監査担当者により、契約書の整備・保管体制について書面調査及びヒアリング調査が行われました。 ヒアリング監査では、監査グループによって作成された監査調書に基づき質問がなされました。 また、担当者が現場で感じている課題等がないか意見を求めました。
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